德阳市民政局2017年部门决算编制说明
德阳市民政局 关于2017年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。 1、负责统筹城乡社会救助体系建设,拟订各类救济对象的救济政策、标准并监督实施,组织、指导全市扶贫济困、临时救助、慈善募捐等社会互助活动; 2、拟订社会福利事业发展规划、政策和各类管理办法并监督实施,会同有关部门负责全市福利彩票公益金的监督、管理和使用; 3、负责全市拥军优属、拥政爱民相关工作,对复员退伍军人的接收安置、职业技能培训、扶持就业进行服务管理,组织、指导全市各类优抚对象的待遇、抚恤、补助的落实发放及优抚机构的日常运行管理; 4、负责全市基层政权建设,指导、推动村(居)委会民主政治和社区服务体系建设; 5、负责市级社会团体、民办非企业单位的注册登记管理和日常运行的监督指导,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设; 6、负责全市殡葬管理、收养登记管理工作,监督、指导全市婚姻登记管理工作; 7、负责全市乡(镇)以上行政区划的设立变更和地名命名、更名的审核报批工作,组织、指导全市行政区划界线的勘定和边界争议解决,发布标准地名并规范地名标志设置; 8、负责按照自然灾害响应等级核查并统一发布灾情,对救灾款物、救灾捐赠收发进行监督管理,组织、指导日常防灾减灾的相关教育宣传活动。 (二)2017年重点工作完成情况。 二、部门概况 德阳市民政局下属二级预算单位7个,其中行政单位1个。其他事业单位6个。 三、收支决算总体情况说明 2017年德阳市民政局本年收入合计4186.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3833.62万元,占91.58%;政府性基金预算财政拨款收入298.69万元,占7.13%;其他收入54.00万元,占1.29%。2017年本年收入合计较2016年减少37.42万元,下降0.89%,变动的主要原因是部分阶段性的项目已结束,因此造成本年收入较2016年有所下降。
2017年德阳市民政局本年支出合计4307.72万元,其中:基本支出1819.75万元,占42.24%;项目支出2487.97万元,占57.76%。2017年本年支出合计较2016年减少38.86万元,下降0.89%,变动的主要原因是部分阶段性的项目已结束,因此造成本年支出较2016年有所下降。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年财政拨款收、支总计4383.03万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少366.31万元,下降7.71%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年一般公共预算财政拨款支出3862.10万元,占本年支出合计的89.66%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加195.03万元,增长5.32%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出3862.10万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出3694.30万元,占95.66%;医疗卫生支出39.52万元,占1.02%;住房保障支出128.28万元,占3.32%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 |